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上半年顺利完成各项审计任务,下半年将继续加强重点领域监督,提升工作效率与质量,确保财政资金安全高效使用!下面是网友整理分享的某审计局2025年上半年工作总结及2025年下半年工作计划相关资料,供大家学习参考,喜欢就分享吧!
某审计局2025年上半年工作总结及2025年下半年工作计划今年以来,在*党委政府和上级审计机关的正确领导下,在审计委员会的高度重视和有力推动下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神,紧紧围绕党委政府中心工作,依法全面履行审计监督职责,在政治引领、主责主业、队伍建设、廉政建设等方面扎实推进,各项工作取得阶段性成效。现将上半年工作总结如下:一、工作完成情况(一)强化政治引领,提升党建工水平。坚持以党建工作为抓手,将党建工作与业务工作融合共抓,以机关党建的新成效推动审计工作开创新局面。一是坚持业务融合,赋能审计提质增效。以“党建+”模式为载体,不断提升党建品牌“含金量”,推动审计工作高质量发展。推行外出审计临时党小组,确保审计项目实施到哪里,党的建设就跟进到哪里。按照上年度印发的审计高质量发展“推进年”活动实施方案,将党建品牌建设与开展“五大行动”、打造“五型机关”一体推进。二是坚持阵地建设,塑造特色党建文化。牢牢把握党建引领这条主线,不断强化党组织建设。构建完善“党组书记牵头抓、支部书记具体抓、分管领导分头抓、审计组长现场抓”工作责任体系,真正做到领导重视,高位推动有力有效。牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向,定期开展集体学习、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等,基本组织生活常态化、固定化。积极营造浓厚的审计文化氛围,设立具有审计特色的党建公开栏和党建宣传文化墙,用党建文化力量促进审计事业全面发展。三是加强廉政建设,促进依法廉洁从审。深入贯彻新时代全面从严治党总要求,坚持把严的主基调贯穿审计工作全过程,纵深推进党风廉政建设。对党风廉政建设重点任务进行分解细化、责任到人,形成了党组书记带头抓、支部书记具体抓、分管领导、各科室负责人、审计组长层层负责、全体党员干部积极参与的工作格局。深入推进“纪巡审”三类监督贯通协同,积极践行“审计先行、巡察跟进、纪检监察查办”的监督机制,充分发挥审计在反腐倡廉中的独特作用。严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,促进审计人员依法廉洁从审,树立良好的审计形象。(二)聚焦主责主业,发挥审计监督作用。聚焦项目谋划、资源配置、结果运用、问题整改等关键环节,推进经济责任审计,提升审计监督质效。一是科学谋划审计项目。坚决贯彻落实关于审计工作的重要指示,坚决扛起审计责任担当,不断增强审计监督效能,围绕大局、履职尽责,突出问题导向、目标导向、结果导向,与时俱进、实事求是、依法审计。制定出台审计监督实施方案,聚焦重大政策落实、重大风险防范、重点民生资金等关键领域,科学谋划年度经济责任审计项目,更好发挥审计监督作用。二是统筹审计资源配置。落实对被审计单位机构设置、职能职责等进行研究,深入掌握被审计单位的基本情况、财务状况和重大经济事项开展情况,采取现场查阅文件资料、与相关人员谈话等形式全面收集信息;明确审计重点,根据调查情况,在全面了解被审计单位基本情况的基础上,进行汇总整理和综合评价,运用专业知识,判断、识别、评估审计风险及问题线索,确定审计工作需要重点关注的内容,以便集中力量,合理分工,打好审计“主动仗”。2025年经济责任审计项目中,*个审计项目与专项审计调查、巡察、自然资源资产离任审计等项目同步实施,占比达到*%。三是强化审计成果运用。发挥经济责任联席会议职能,凝聚经济责任审计监督合力,探索完善审计报告分送、结果会商、整改落实等审计结果运用工作机制,以联合会商研判助力干部精准“画像”,画好审计成果运用“同心圆”,切实打通经济责任审计监督“最后一公里”。四是抓好审计问题整改。坚决做好审计整改“下半篇文章”,严明被审计单位整改责任,做到立行立改、全面整改;常态化开展审计整改“回头看”,及时跟踪督促检查,持续跟进整改项目,确保被审计单位整改落实到位,不断提升审计监督质效。对整改事项实行台账管理,以清单化、节点化方式分解整改任务,明确责任单位和整改时限、目标和结果。(三)主动服务大局,扎实做好各项中心工作。围绕构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系的总要求,积极探索适合自身发展的新方法、新模式。一是构建多元监督格局。在推动审计工作一盘棋格局中思考谋划审计工作,统筹审计资源、整合审计成果,在重大审计项目攻坚中凝聚审计合力。构建全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,完善各类监督贯通的事项清单、信息共享清单、成果运用清单,建立与纪检监察、巡察等各类监督贯通协同机制。强化内部审计指导监督工作,推动国有企业建立总审计师制度,完善配套考核实施办法,激活内部审计内生动力。二是聚焦技能创新赋能审计。积极推进审计一体化平台建设,建立全量数据采集目录,丰富项目对象库、业务数据库、操作指引库、法规案例库、审计整改库等主题数据库,打造财政、投资、企业、金融、民生等多领域数字化审计应用场景。探索“业务主审+数据主审”模式,运用图数据库、大语言模型等新技术新方法,提升审计精准度和穿透力。三是深化成果运用服务决策。动态加强对审计成果的研究分析和总结提炼,划分启动类、动态类、问题类、整改类、经验类等类别阶段性任务,完善“审前找题、审中提炼、审后总结”工作思路,推动做实研究型审计,精准锁定审计项目中的难点痛点问题深入分析、聚力破解,不断提升服务党委和政府科学决策水平,增强审计工作的影响力、公信力和威慑力。二、存在的问题和不足一是审计力量与审计任务不匹配。随着审计领域的不断拓展和审计任务的日益繁重,审计人员数量不足、专业结构不合理的问题日益突出,难以满足新时代审计工作的需要。二是审计成果运用还不够充分。对审计发现的问题,一些被审计单位整改落实不到位,审计成果转化运用的渠道还不够畅通,审计的建设性作用发挥还不够充分。三、下半年工作计划(一)持续加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,不断提高政治站位,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续强化党的创新理论武装,确保审计工作正确政治方向。更加自觉地将审计工作融入全县发展大局中去思考、谋划和推进,找准审计监督与服务发展的最佳结合点,提升审计工作的全局性、战略性。。(二)扎实推进审计项目实施。按照年度审计项目计划,有序推进下半年审计项目实施,重点抓好领导干部经济责任审计、民生审计、政府投资审计等项目,确保完成全年审计任务。加强审计质量控制,严格执行审计程序,规范审计行为,提高审计质量。围绕重大政策落实、财政资金绩效、防范化解风险、保障改善民生、规范权力运行等重点持续发力。加大数据分析人才培养和技术装备投入,提升运用大数据技术精准发现、评价判断、宏观分析的能力。(三)加大审计整改力度。进一步加强审计整改跟踪督促,建立健全审计整改长效机制,推动审计发现问题全面整改落实。加强与纪检监察、组织人事等部门的沟通协作,形成审计整改工作合力,提升审计成果运用水平。对整改情况持续跟踪检查,对敷衍整改、虚假整改的严肃追责,确保审计发现问题“见底清零”。(四)加强审计队伍建设。加大业务培训力度,根据审计工作需要,有针对性地开展业务培训和专题研讨活动,不断提高审计人员的业务能力和综合素质。积极引进和培养复合型人才,锤炼过硬作风。持续加强作风建设,大力弘扬求真务实、严谨细致的职业精神。教育引导审计干部恪守权力边界,保持职业谨慎,做到依法审计、文明审计。
本文标题:某审计局2025年上半年工作总结及2025年下半年工作计划
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